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集團公司召開2020年度年報審計布置會暨審計、內控新政策學習培訓會
10月27日上午,集團公司組織召開了2020年度年報審計布置會暨審計、內控新政策學習培訓會。集團公司紀委書記徐兵出席會議并講話,集團內控法務部負責人主持會議,各公司分管財務、內控工作領導,各公司財務部、內控部負責人,集團內控法務部、計劃管理部、財務部及相關人員,各審計事務所負責人等參加會議。
會議集中學習了國資委2019年10月19日印發的《關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》和2020年9月28日印發的《關于深化中央企業內部審計監督工作的實施意見》。
會議對2020年度的年報審計工作進行了部署,明確了本次年報審計的目標、范圍、重點以及各節點時間安排,并對審計事務所和被審計單位提出了具體的審計規范。集團財務部、內控法務部和主審所分別從不同角度,對年報審計重點注意事項進行了明確和強調。
會議上,徐兵對2020年的年報審計工作提出了明確要求:一是各公司要樹立正確的審計觀,加強溝通和審計信息的傳遞,以開放的心態配合審計工作;二是各會計師事務所要在把控好整體節奏的基礎上,加強對審計重點的審計關注,在嚴把審計關的同時也要提供好審計服務。三是內控法務部要強化全過程跟蹤,及時協調各方關系,有效解決分歧,確保高質量完成2020年度審計工作。